Table Of Content
- Principes Généraux
- Messagerie
-
Maintenance Ascenseurs
- Gestion des clients
- Gestion des employés
- Gestion des contrats
- Gestion des machines
- Traitement des interventions
- Traitement des factures
- Configuration des listes de contrôles
-
Configuration du taux de Mise à jour
- Configuration des secteurs
- Configuration des codifications
- Configuration générale
- Suivi d’activité
-
Gestion des ventes
-
Processus des Ventes
- Gestion de la Relation Client
- Gestion de la prospection
- Traitement des commandes clients
-
Traitement des livraisons clients
-
Tableau de bord de l’ENTREPOT
-
Préparation de la livraison
-
Affichage de la liste des bons de livraisons
-
Traitement d’un BL avec colisage
-
Traitement d’un BL livrable en totalité
- Traitement d’une livraison partielle
- Forcer la disponibilité des articles
-
Ne pas forcer la disponibilité des articles
- Demande de création de facture
-
Tableau de bord de l’ENTREPOT
- Traitement des factures clients
-
Processus des Ventes
-
Gestion de la comptabilité
- Configuration des périodes comptables
- Paramétrage des journaux
- Gestion du plan de comptes
- Edition des états comptables
-
État de la déclaration de TVA
- Introduction
-
Gestion School
- Gestion d'un établissement
- Gestion Départements
- Gestion Rythmes
- Gestion Formations
- Gestion Sessions
- Gestion des Weekends et Vacances
- Registration management
- Gestion des Etudiants
- Gestion des Enseignants
- Gestion des séances
- Gestion des absences
- Gestion des évaluations
Traitement des livraisons et suivi des anomalies
![]() | Une demande d'achat est une étape avant la demande de devis. Dans une demande d'achat (ou appel d'offre), il est possible d’enregistrer les produits et d’automatiser la création des demandes de devis auprès des fournisseurs. Après la négociation et obtention de toutes les offres fournisseurs, il est possible d’en valider certaines et d’en annuler d'autres. |
Aperçu de la liste des commandes à réceptionner

POXXXX Bon de commande - TEXXXXX Appel d’offre
Traitement des commandes réceptionnées
À la réception de la commande, le bon de transfert est traité en bon de réception WH/IN/00012 puis validé pour rentrer les produits en stock.

Il est possible de traiter le transfert selon deux méthodes :
• Depuis l’assistant classique :

• Depuis l’interface permettant l’utilisation d’un scanner à code à barre.

Réception de colis sans commande initiale
Il est possible d’enregistrer la réception d’articles sans commande initiale

A FACTURER l’article doit être facturé - FACTURÉ l’article est déjà facturé
NON APPLICABLE l’article n’est pas facturé en cas d’échange standard
Si la réception est à facturer, une fois le transfert terminé un bouton permettant de créer la facture apparait :

Il convient de sélectionner le journal avant de créer la facture. Elle apparait par la suite en brouillon dans le module de comptabilité | ![]() |
